помните, как я ныла, что приходится рассказывать бухгалтерам про НДС с авансов?
вторая волна - отвечать на автотребования НДС3 по тому, как это все нашло отражение в их книгах!
Инспектор сегодня спрашивает меня, почему у них могло так выйти. Природная деликатность не позволила ответить "А я ипу?" и вместо этого я подробно рассуждала о том, что скорей всего они проглядели при выгрузке/случайно заменили...
Победитель по жизни просто!
у одних с/ф в базе сохранилась по дате 01.03.2017 и "Ой, мы не заметили"
у других восстановление прошло как реализация от нас и "а какая разница?"
еще у одних авансовая прошла по коду их реализации и "Ой, а что там что-то другое ставить надо?"
Третьи просто "мы не знали куда ставить восстановление"
отдельно помолчу про ту, у которой "это у вас неправильно в книге продаж указан покупатель! там должны быть мы, а не вы, включите мозг!", и это сказал мне бухгалтер, который заполнил номер своего счета-фактуры без долбанных нулей спереди. И на это она сказала "это у меня программа так делает". Конечно программа! а я как должна угадать, если у тебя напечатано 9 нолей, а ты пишешь без них?
откуда все эти люди?